老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

老師,業務招待費不是在在稅前扣除嘛,如果我記入管理費用-業務招待費還需要在稅前扣除嘛
答: 你好,業務招待費如果有發票的,按發生額的60%,營業收入的千分之五抵扣匯算簽約的時候填寫納稅調整明細表,扣除項目里面有一個招待費。
老師,我公司有大量的餐飲費發票,這個做管理費用-餐費,還是記管理費用-業務招待費,記哪個更好,是不是還關系到所得稅前扣除的問題。麻煩老師給講解一下
答: 你好,如果是出差的餐費,可以計入管理費用-差旅費,接待費,計入管理費用-業務招待費,可以分開一點做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業所得稅匯算,銷售費用中的業務招待費還扣除嗎,還是說只扣除管理費用
答: 企業所得稅匯算清繳時,銷售費用中的業務招待費是可以扣除的,但是有一定的限制。根據我國的稅法規定,企業的業務招待費在稅前扣除的比例不能超過銷售(營業)收入的0.5%。如果超過了這個比例,超出部分就不能在稅前扣除了。








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2020-07-21 10:49
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