送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-07 17:59

你好  借工程施工 -合同成本-某項目-人工費  貸銀行存款 或者庫存現金    沒發票無法稅前扣除的

?apple?? 追問

2020-07-07 18:07

分錄我知道是怎么做    問的是手寫白條是怎么處入賬。 請看清問題 ,不是問分錄怎么寫,不會不要亂答  誤人子弟

meizi老師 解答

2020-07-07 18:09

你好    1.  白條的入賬 也是這樣來做分錄的   2.  白條入賬  做賬后  無法稅前扣除  你看我上面也給你說了沒有發票匯算要調整處理的 。  因為 企業所得稅稅前扣除規定 必須要有合理的發票 入賬 才可以稅前扣除  3.   你們這個臨時工   支付勞務費 就算不開票 你們還得代扣代繳個稅 。

?apple?? 追問

2020-07-07 18:11

白條是不能在稅前抵扣  所以才問是怎么處理合適 ?

meizi老師 解答

2020-07-07 18:13

你好     1.讓對方去代開發票給你們  同時你們代扣代繳個稅  這個是合理的處理 。 還有你要看金額多少     2.勞務報酬所得  800元是免個稅的。 500元以下是免增值稅的。  如果超過了就會產生稅費  3.或者你們可以找勞務派遣公司 合作 。    要有相關合同 協議 證明  讓對方開票給你們入賬    這個臨時工算對方員工處理。

?apple?? 追問

2020-07-07 18:15

支付2000元的臨時工工資

meizi老師 解答

2020-07-07 18:16

你好  這個必須個人要代開發票 或者是讓對方去找勞務派遣公司   來操作   。 而且要有合同  等

?apple?? 追問

2020-07-07 18:18

代扣代繳個人所的稅  是在自然人電子稅務局上申報嗎?可是沒事給對方繳社保,還能在自然款電子稅務局上申報嗎?

meizi老師 解答

2020-07-07 18:25

這個是勞務報酬所得 在自然人客戶端 先信息采集 - 選擇分類申報-勞務報酬所得進去報

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你好 借工程施工 -合同成本-某項目-人工費 貸銀行存款 或者庫存現金 沒發票無法稅前扣除的
2020-07-07 17:59:46
你好,支付多少就申報多少
2022-01-27 22:26:19
建筑企業掛靠業務的會計核算的原則是: (1)以被掛靠方為會計核算主體,不能以掛靠方為會計核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個項目部. 建筑企業掛靠工程的會計核算(以被掛靠方為建筑企業一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設備墊資款時: 借:銀行存款 貸:其他應付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業主預付工程款時的賬務處理如下: 借:銀行存款 貸:預收賬款[收到業主預付款/(1+10%)] 應交稅費-------應交增值稅(銷項稅)[收到業主預付款/(1+10%)×10%] 別人項目掛靠我單位如何進行賬務處理? 對于掛靠經營的會計處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類,一類是個人掛靠有資質的施工企業,另一類是沒有資質的或者資質較低的企業掛靠有資質的企業的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標某項目,根據與公司訂立的合同,交掛靠管理費3%,共計6萬元。 資金往來設立: (或叫內部往來、或在應收帳款-內部往來)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應收帳款――甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時: 借:內部往來――項目194 貸:銀行存款 194 3、掛靠方提供發票時: (1)材料發票 借:工程施工――項目成本(非人工成本)100 貸:內部往來-項目 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)60 貸:內部往來-項目60 同時:借:應付職工薪酬――人工費60, 貸: 應付職工薪酬――人工費60 (3)稅票: 借:工程施工-項目成本-稅金 =200*5%=10萬元 借:所得稅費用:=200*3%=6萬元 貸:內部往來 16萬
2019-06-30 09:50:00
你好!這個計入應付賬款,或者應付職工薪酬,貸銀行存款
2024-06-07 09:09:44
你好 記管理費用里的?
2021-09-26 17:45:30
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