老師你好,我們公司是掛靠在一個A公司,但是給B公司做事,A、B公司有合同關系,給B公司做完事后,B公司付款給A公司時,A公司再付款給我公司,假如4月份A公司付了一筆款30萬元給我公司,請問這筆往來帳怎樣做帳?謝謝!工程在進行時,A公司共計也開出了發票給B公司總計400萬元,B公司在陸續付款給A公司,A公司也在陸續付款給我們公司,于是就了了那筆付款30萬元的經過。

潘曉曉
于2020-07-06 14:44 發布 ??929次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關問題討論
你好,你在收到三十萬之前有給A公司打款讓他預繳稅款嗎?
2020-07-06 19:11:37
你好,做銷售費用里面的。
2023-12-15 15:12:30
你好,就算是掛靠別人單位,也是要做賬的呀,為什么不做賬呢?你這不做賬,風險也不是你們的,是這個掛靠單位的,因為這個賬戶的名字是掛靠單位的名字。所以我建議你還是做賬比較好,不然最終影響到別人單位不好。
2019-09-22 15:48:17
你好!扣的管理費和稅金可以明確是哪個項目的嗎?
2023-05-28 10:18:45
被掛靠方:
1、內賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他業務收入(掛靠收入)
貸:其他應付款-掛靠方
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:
借:其他應付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬):
借:主營業務成本
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
掛靠方:
根據開具給被掛靠方的發票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-11-04 21:31:06
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