
老師上月開專票13稅率的給開成3個點了,現在票我要回來了,這月沖紅,我報上月的稅 分13 3個點報嘛,這樣會不會被稅務局找問題,因為原來稅率是13個點的,還是把3個點的沖到13個點的改變銷售額,我這樣報行嗎??下月,我報七月的稅又怎么報嘛,因為有3個點的紅沖,銷售額和稅額肯定對不上啊
答: 您好,上個月的業務正常報稅,這個月紅沖的下個月在報稅
小規模納稅人在稅務局代開的增值稅專用發票,稅款交到稅務局了,可是季銷售額低于30萬,那么請問代開專票交到稅務局的稅款還能退嗎
答: 你好! 代開專用發票不享受增值稅優惠的,需要正常交納。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
個人銷售貨物超過500元以上的,稅務局代開發票個人經營所得稅率是銷售額*1% 增值稅是銷售額*1% 6%附加稅,是這樣嗎,不用做賬不用報稅,每次直接去稅務局代開即可
答: 你好 ; 增值稅是按 銷售不含稅金額*1%計算的。? 個稅的話要看地方稅務局的比例??








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2020-07-01 14:47
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