送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-29 16:25

你好  你實際業務是什么 這樣好判斷分錄 。你沒有說業務內容

五月飛雪 追問

2020-06-29 16:28

我們暫估入庫的直沒有發票,匯算時己做調增,現在如何處理這筆業務?

meizi老師 解答

2020-06-29 16:32

你好   看看之前分錄怎么寫的 你就把暫估沖掉 按實際做一筆即可

五月飛雪 追問

2020-06-29 16:36

那我可不可以借:暫估入庫
                                                                  貸:利潤分配—未分配利潤,不要科目過渡,行嗎?

meizi老師 解答

2020-06-29 16:43

你好  你都調增處理了。 你只是涉及分錄  你之前有涉及損益科目嗎    我看看之前分錄

五月飛雪 追問

2020-06-29 17:06

以前的借:庫存商品     貸:暫估入庫,沒涉及損益科

meizi老師 解答

2020-06-29 17:08

你好 那你就直接做賬就行了。 不需要走未分配利潤哦 。

五月飛雪 追問

2020-06-29 17:13

老師,你的意思是我直接做筆紅沖暫估入庫的處理嗎?有點沒明

meizi老師 解答

2020-06-29 17:18

你好 嗯是的 不需要走未分配利潤哈 。 直接紅沖即可

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你好 你實際業務是什么 這樣好判斷分錄 。你沒有說業務內容
2020-06-29 16:25:12
1月份直接做補計提分錄 借管理費用 貸應付職工薪酬 16500
2019-02-14 21:32:03
您好,用利潤分配——未分配利潤代替他
2022-07-26 15:45:40
小企業會計準則沒有這個科目地用利潤分配未分配利潤來做就可以了。
2022-04-15 16:33:52
同學,你好 可以用利潤分配-未分配利潤來代替
2025-01-23 14:34:50
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