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呆呆
于2020-06-29 11:30 發布 ??2149次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-06-29 11:31
這種情況只做補交企業所得稅的分錄借:以前年底損益調整 貸:應交所得稅借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年底損益調整
呆呆 追問
2020-06-29 11:34
那么我那筆不能入賬的成本就不用紅沖了嗎?
軼塵老師 解答
你沖紅不了,因為已經支付了 沒有對應科目
2020-06-29 11:36
嗯嗯,是的,那我了解了,謝謝老師!
2020-06-29 11:37
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一,借原材料貸以前年度損益調整,(沖銷售費用)2 借 主營業務成本 貸原材料, 然后主營業務成本結轉到利潤分配里么
答: 1.2都是調整以前年度嗎?
借,工程施工-25800貸,其他應收賬款-25800借,主營業務成本-25800貸,工程施工怎么樣用以前年度損益調整
答: ?你好,工程施工可以不用以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2021年初主營業務成本多結轉了,用以前年度損益調整能調賬嗎,除了把成本沖回來了,還有什么需要調整的嗎
答: 你好 要用以前年度損益調整 不需要的
老師,我們單位被稅務局稽查,去年有一套已經入了主營業務成本10萬的發票不能計入成本,稅局讓調整出來,然后補交了5000的企業所得稅,這邊調整賬務的分錄怎么出呀?是不是要用以前年度損益調整科目進行調整
討論
老師你好,我們有一張全電發票是蘇州市開具的全電發票普票148元,經這次隨機檢查發現查無此票,對方反映那家公司已變為個體戶,重新開具了一張全電發票普票148元,那我這種是否溯源到有商家答復的可能是財務上傳沒成功的證據截圖,外加本月補開的148元發票作調賬處理咯,,因為當時這張票是2024.03.09開具已報銷入賬主營業務成本-工程成本,本年成本無需使用以前年度損益調整吧,直接調賬借:主營業務成本-工程成本-148,借主營業務成本-工程成本148,,這樣處理可否??
老師,模版 :1. 暫估 借:主營業務成本 貸其他應付款-法人墊款 2 沖暫估 借 以前年度損益調整 貸其他應付款-法人墊款 3. 結轉:借以前年度損益調整 袋利潤分配 -未分配利潤,這三個分錄對不對,是跨年沖暫估,謝謝,
老師,暫估做的分錄是借主營業務成本 貸其他應付款 法人墊資 沖暫估,借其他應付款法人墊資 貸以前年度損益調整,老師,這個以前年度損益調整是什么一起,兩個分錄消掉其他應付款,不是借方還有主營業務成本,貸方以前年度損益調整么,你這個成本還是多的,沒有等于沖銷暫估啊,還是貸方以前前杜損益調整代表沖銷了成本呢,謝謝老師
1,原分錄:借:主營業務成本 -1000貸:其他應付款-暫估-100002,跨年了,科目用錯了,是這是這樣更更紅沖,借:其他應付款-暫估-10000 貸:主營業務成本-100003,再更正正確的分錄 借:以前年度損益調整-10000貸:其他應付款-暫估-10000請老師幫我看下第2筆和第3筆的錄錄做的是不是對的?
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.97 解題: 41326 個
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呆呆 追問
2020-06-29 11:34
軼塵老師 解答
2020-06-29 11:34
呆呆 追問
2020-06-29 11:36
軼塵老師 解答
2020-06-29 11:37