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好夢^-^回憶
于2020-06-28 16:30 發布 ??1347次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-06-28 16:31
你好,借管理費用--招待費,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
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業務招待費進項稅轉出,報銷的分錄怎么做
答: 你好,借管理費用--招待費,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
我有個業務招待費要做進項稅額轉出。是填這里嗎
答: 對,沒錯兒,就是填寫在這里。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問一下,業務招待費取得的專票,進項稅轉出怎么做呢
答: 同學,你好 借:費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
你好,請問購入白酒科目計入業務招待費,對方開過來的是專票,進項稅額是不是要轉出,不能抵扣
討論
業務招待費的進項,做進項轉出,怎么做分錄?
招待差旅費用計入業務招待費,均不能抵扣進項?
業務招待費和福利費的進項稅額是要轉出的么
老師好,我是會計學堂學員,請問,我2022年在業務招待費入了一筆賬12000元,專票,會計分錄:借業務招待費:10619.47,借進項稅:1380.53,貸其它應付款/老板:12000,現在想沖出來,會計分錄怎樣做?
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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