送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-23 14:48

你好   你之前支取的時候怎么做分錄的

機智的老虎 追問

2020-06-23 14:50

之前記得是貸管理費用-其他

meizi老師 解答

2020-06-23 14:53

你好     你支取的時候 應該是借其他應收款-個人貸銀行存款。  6月收到發票 做借費用 貸其他應收款-個人這樣做的哦 。  你不需要去紅沖的哦

機智的老虎 追問

2020-06-23 14:59

但是我這月收到發票已經做了報銷,也寫到對應科目里了,但是我庫存現金和表上金額差1000元呀

meizi老師 解答

2020-06-23 15:00

你好  那說明你之前分錄就不對 。 你之前就做了費用了  現在有報銷了  你把你做賬的全部分錄 發來看看

機智的老虎 追問

2020-06-23 15:08

您可以看到嗎,我這不顯示

meizi老師 解答

2020-06-23 15:11

我不要看這個 我要看你具體做的分錄 怎么體現的。     正常你5 月應該是做    你 支取的時候 應該是借其他應收款-個人貸銀行存款。 6月收到發票 做借費用 貸其他應收款-個人  正常分錄應該這樣來做的。 你分錄不對的 就去紅沖了在改成這樣   就平了

機智的老虎 追問

2020-06-23 15:26

紅沖模版有嗎

meizi老師 解答

2020-06-23 15:28

你好這個就是你原分錄不變 金額負數就行了。 這個就是紅沖

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相關問題討論
你好 你之前支取的時候怎么做分錄的
2020-06-23 14:48:49
你好,是的四月份還是正常做。 你五月開的紅字發票也正常做。做負數就好了。
2023-05-10 09:46:37
7月紅字更正6月的分錄,重新簽的原始憑證也計入7月
2019-07-30 18:33:02
5月份做賬就是,6月的發票附在后邊
2024-06-21 09:34:08
好,原來已經做過賬了,就要把這個紅字發票打印出來,再進行賬務處理,做原來一樣的分錄金額用負數。
2023-07-03 10:15:27
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