送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-23 14:08

您好,貨到票未到,暫估入庫借原材料貸應付賬款,借應付賬款貸銀行存款,下個月收到發票時,把前面照兩個分錄紅沖,按照發票金額入賬就可以了

王翠翠 追問

2020-06-23 14:11

如果支付的是服務費呢?我能借主營業務成本這個月就所得稅前扣除嗎?發票來了我直接貼到憑證里就可以了

玲老師 解答

2020-06-23 14:30

可以的,記主營業務成本最晚匯算清繳前回來發票可以稅前扣除

王翠翠 追問

2020-06-23 14:32

我去年有一筆5000塊錢的物業費,寫字樓物業收的,去年年中收的結果到匯算清繳也沒給開票我也忘記調增了,這怎么辦老師

玲老師 解答

2020-06-23 14:53

您好,匯算清繳已經結束了,您這種情況需要給稅務局先打電話,然后按照稅務局說到操作

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您好,貨到票未到,暫估入庫借原材料貸應付賬款,借應付賬款貸銀行存款,下個月收到發票時,把前面照兩個分錄紅沖,按照發票金額入賬就可以了
2020-06-23 14:08:37
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
您好。意思是之前采購了但是 沒有付款對嗎
2022-01-14 16:59:40
您好,計算過程如下 1. 第一道工序投料度=800/2000=40% 第二道工序投料度=(800+700)/2000=75% 第三道工序投料度=(800+700+500)/2000=100% 2. 在產品約當產量=150*40%+200*75%+1800*100%=2010 3. 完工產品原材料=30060/(2010+3000)*3000=18000 在產品原材料=30060/(2010+3000)*2010=12060
2022-04-29 12:46:03
您好 借:生產成本 100000 借:制造費用 40000 借:管理費用 10000 借:在建工程 10000 貸:原材料 160000 借:生產成本 100000*0.06=6000 借:制造費用 40000*0.06=2400 借:管理費用 10000*0.06=600 借:在建工程 600 貸:原材料 6000%2B2400%2B600%2B600=9600
2023-06-11 22:13:56
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