送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-23 13:09

同學,你好
需要價稅分離

十月 追問

2020-06-23 13:10

老師是不是取得的專票不管抵不抵扣都需要價稅分離

小菲老師 解答

2020-06-23 13:14

同學,你好
對的,都需要價稅分離

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相關問題討論
同學,你好 需要價稅分離
2020-06-23 13:09:50
您好,先看一下題目,請稍等
2024-01-13 11:22:50
您好,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
同學 你好, “進項稅額轉出”會計分錄的做法如下: (1)發生需要轉出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。 (2)月底進行結轉時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出); 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022-01-07 09:27:33
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