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晶
于2022-03-04 16:57 發布 ??856次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2022-03-04 16:59
同學你好,“進項稅額轉出”會計分錄的做法如下:(1)發生需要轉出時:借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。(2)月底進行結轉時:借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出);貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
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費用類的進項稅額轉出,相應的加計抵減應調減,怎么做分錄呢?
答: 您好,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
老師2019年進項稅額轉出,成本調減應該怎么做分錄
答: 你好,進項轉出,是調增成本.
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一張進項稅額轉出,怎么做分錄
答: 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
已抵扣的進項稅額轉出,怎么做分錄
討論
進項稅額轉出的怎么做分錄
之前的留底稅,做進項稅額轉出,怎么做分錄?
如果這個月的進項沒有抵扣完,是不是要做進項稅額轉出?那下個月進行抵扣的時候還要重新認證嗎,如何做分錄
已經抵扣的進項稅,稅務要求做進項稅額轉出,怎么做分錄
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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