送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-03-04 16:59

同學
你好,
“進項稅額轉出”會計分錄的做法如下:
(1)發生需要轉出時:

借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;

貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。
(2)月底進行結轉時:
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出);

貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。

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相關問題討論
您好,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
你好,進項轉出,是調增成本.
2022-01-18 11:43:29
同學 你好, “進項稅額轉出”會計分錄的做法如下: (1)發生需要轉出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。 (2)月底進行結轉時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出); 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022-01-07 09:27:33
學員你好,金額不大 借*管理費用等 貸*應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 金額大管理費用等改為以前年度損益調整
2022-11-27 21:52:58
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