送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-20 13:57

借管理費用 勞務費 1170 貸其他應付款,1170 付款做借其他應付款 2340 貸銀行 2340

北船余音 追問

2020-06-20 14:00

老師分錄有點不太明白,是做兩個分錄

maize老師 解答

2020-06-20 14:11

是的額,一個是付款一個是根據發票做

北船余音 追問

2020-06-20 14:14

那這中間的差額呢

北船余音 追問

2020-06-20 14:19

老師這是一項業務

北船余音 追問

2020-06-20 14:26

老師?還在么

maize老師 解答

2020-06-20 14:28

沒有合作嗎,后續不開發票??

北船余音 追問

2020-06-20 14:28

開了啊,發票金額1170銀行付了2340

maize老師 解答

2020-06-20 14:30

你這個不是付款多于開發票,我問差額還開不,我問的是這個,不開做借營業外支出 貸其他應付款

北船余音 追問

2020-06-20 14:31

差額不開

maize老師 解答

2020-06-20 14:47

不開做借營業外支出 貸其他應付款

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借管理費用 勞務費 1170 貸其他應付款,1170 付款做借其他應付款 2340 貸銀行 2340
2020-06-20 13:57:04
您好,同學,請稍等下
2023-09-11 20:12:33
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-09-11 20:08:12
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-09-11 20:08:13
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-09-11 20:08:17
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