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北船余音
于2020-06-20 13:55 發布 ??1175次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-20 13:57
借管理費用 勞務費 1170 貸其他應付款,1170 付款做借其他應付款 2340 貸銀行 2340
北船余音 追問
2020-06-20 14:00
老師分錄有點不太明白,是做兩個分錄
maize老師 解答
2020-06-20 14:11
是的額,一個是付款一個是根據發票做
2020-06-20 14:14
那這中間的差額呢
2020-06-20 14:19
老師這是一項業務
2020-06-20 14:26
老師?還在么
2020-06-20 14:28
沒有合作嗎,后續不開發票??
開了啊,發票金額1170銀行付了2340
2020-06-20 14:30
你這個不是付款多于開發票,我問差額還開不,我問的是這個,不開做借營業外支出 貸其他應付款
2020-06-20 14:31
差額不開
2020-06-20 14:47
不開做借營業外支出 貸其他應付款
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勞務費發票,發票上是1170,銀行回單2340這個怎么入賬
答: 借管理費用 勞務費 1170 貸其他應付款,1170 付款做借其他應付款 2340 貸銀行 2340
公司給其他公司支付勞務費 有銀行回單 收到后本公司收到發票 然后要做兩個憑證怎么搞
答: 您好,同學,請稍等下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
答: 您好!很高興為您解答,請稍等
討論
小規模建筑勞務公司,開勞務費專票給甲方代發工資,開票時怎么做會計分錄?后續收到甲方代付銀行回單時怎么做會計分錄呢?甲方發放的工資本月需做計提的會計分錄嗎?
老師,如果老板自己往自己賬戶上轉錢,銀行回單上用途寫的是勞務費,這種情況下該如何做賬?
銀行回單有的支出備注是勞務費,應該怎么記賬?
老師,總包委托勞務公司給我們農民工代發工資,我需要給勞務公司開勞務費發票嗎,我做賬是不是需要勞務公司提供工資表和銀行回單
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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北船余音 追問
2020-06-20 14:00
maize老師 解答
2020-06-20 14:11
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2020-06-20 14:14
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2020-06-20 14:19
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2020-06-20 14:26
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2020-06-20 14:28
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2020-06-20 14:28
maize老師 解答
2020-06-20 14:30
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2020-06-20 14:31
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2020-06-20 14:47