送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-18 10:03

你好 需要走以前年度損益調整來做的

????平淡是真 追問

2020-06-18 10:04

老師,可以說一下具體的分錄嗎?借:應收賬款   負數   貸:以前年度損益調整  負數  應交稅費-應交增值稅銷項稅額負數嗎?

????平淡是真 追問

2020-06-18 10:04

然后月底再把以前年度損益調整轉入本年利潤

meizi老師 解答

2020-06-18 10:07

你好    借:應收賬款 負數 貸:以前年度損益調整 負數 應交稅費-應交增值稅銷項稅額負數    嗯 是的    在以前年度損益調整轉入未分配利潤去  不是及本年利潤 哦

????平淡是真 追問

2020-06-18 10:18

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-18 10:24

沒事希望能幫到你

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相關問題討論
您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
你好;? 你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業務內容 ;??
2022-02-10 16:20:27
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費。
2022-03-01 09:09:29
是的,對的,是這么做的。
2024-02-19 15:14:31
您好,報表的話,就是應收賬款減少,收入減少,稅費增加,庫存商品增加,成本增加
2023-09-15 15:35:41
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