借:在建工程貸:預付賬款完工后借:固定資產貸:在建工 問
您好,是對的,這個代表前面先支付了錢 答
咨詢下,目前電子稅務局,填報財務報表,如果預收賬款 問
您好,如果金額不大,是沒事的 答
我們和A公司簽訂了農機作業合同,但我們公司沒有農 問
B給我們開農機作業發票,我們給A公司開農機作業發票 答
老師,這個就是結匯水單嗎? 問
是的,這就是一張結匯水單。 從圖片上的關鍵信息可以確認這一點: “匯款編號” (Remittance Ref. No.):這是銀行在處理跨境資金匯劃時生成的唯一識別碼,用于追蹤和核對這筆交易。 編號內容 2150938027JS:這是具體的交易流水號,通常由銀行系統自動生成,包含日期、序列號等信息。 答
一般納稅人收到個稅返還手續費怎么入賬,申報的時 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師發現2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
答: 一、沖銷2019年的賬務處理 借:管理費用 負數 貸:銀行存款 負數 二、認證后,做進項稅額抵扣 借:管理費用 正數 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數 貸:銀行存款 正數
這個做分錄是做借管理費用服務費3610.76,應交稅費進項稅額3.38,貸銀行存款3614.14嗎
答: 是的,專票那張可以抵扣,其他的不能。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎








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2020-06-16 16:47
江老師 解答
2020-06-16 16:49
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2020-06-16 16:57
江老師 解答
2020-06-16 16:57