
老師,24年6月確認一筆費用:借:管理費用 進項稅額貸:其他應付24年12月付款重復確認費用:借:管理費用 進項稅額貸:銀行存款2025年1月調整分錄應該怎么做?
答: 你好,同學,可以做 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
跨年度的進項稅轉出怎么做分錄 比如之前是借:管理費用差旅費 140 進項稅1 銀行存款141 現在這1元不能抵扣要轉出
答: 您好!現在借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個做分錄是做借管理費用服務費3610.76,應交稅費進項稅額3.38,貸銀行存款3614.14嗎
答: 是的,專票那張可以抵扣,其他的不能。
最近在調賬遇到一個問題,,一家公司去年12月份就把當月的租金發票做了,借管理費用,貸銀行存款。但是當時發票沒回來,3月份法人才拿回來,我一看是專票,那現在我怎么處理這個發票,還有這個進項稅啊
購進餐飲服務,做賬時:借:管理費用,應交稅費-增值稅,貸銀行存款,發票先抵扣認證,申報表再填寫進項稅額轉出,做賬再做,借管理費用,貸進項稅額轉出?
老師您好,我們有一些員工拿來報的高速過路費發票,我做賬的時候忘記做進項,報稅的時候被我勾選認證抵扣了,我做的憑證是借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款,我現在要補進項稅在賬上會計分錄要怎么做呀?
老師,借:管理費用-業務招待費 1000 應交稅費-進項 60 貸:銀行存款 1060 進項轉出:借:管理費用 60 貸:進項轉出 60 是這樣做分錄嗎?(完整沒)
老師,收到一張專票:借:管理費用應交稅費-進項貸:銀行存款如果發現這張專票不能抵扣:借:管理費用貸:應交稅費-進項轉出?是這樣做分錄嗎。這樣管理費用不是雙倍了嗎,進項和進項轉出都有余額了










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