送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-16 13:55

借管理費用 單位社保 負數貸應付職工薪酬單位社保 負數  繳納個人做 ,你看截圖,單位計提這個不做了,之前多計提沖掉

Posion 追問

2020-06-16 14:01

我每個月發工資的時候都計提個人應承擔部分,這個月賬戶退回來的錢直接用來繳納個人承擔的部分了,這個月做賬,具體怎么做

maize老師 解答

2020-06-16 14:08

借管理費用 單位社保 負數貸應付職工薪酬單位社保 負數  借應付職工薪酬單位社保 負數 借其他應付款個人社保

Posion 追問

2020-06-16 14:10

2月份單位繳納社保442  
每個月個人需要繳納221,5月份的時候沒用銀行存款交個人的,直接從442中扣除了221,
這個月我做賬
借:管理費用- 221紅字
貸:應付職工薪酬-221紅字
其他的還怎么記賬?直接扣除那221怎么做賬

Posion 追問

2020-06-16 14:14

我是手工記賬,老師能提供一下怎么記嗎

Posion 追問

2020-06-16 14:25

能幫我解答嗎

maize老師 解答

2020-06-16 14:33

借應付職工薪酬單位社保 -221借其他應付款個人社保 221

Posion 追問

2020-06-16 14:36

借:其他應付款  221
    貸:應付職工薪酬 221
這樣不對嗎?

maize老師 解答

2020-06-16 14:42

這個做借應付職工薪酬 負數比較好這個 做貸方會增加貸方累計數這個

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