送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-15 18:04

你好 是的 大概是這樣   還得計提工資 計提當月社保 月末結轉

笨笨的網絡 追問

2020-06-15 18:15

好的!請問我這個先后順序有沒有問題啊!

meizi老師 解答

2020-06-15 18:25

你好    大概是這樣  沒有什么問題的

笨笨的網絡 追問

2020-06-15 18:27

老師,我每個月的廠租,水電費怎么分配到管理費用和制造費用中啊!按照什么比例,還有我沒有收到發票怎么做賬

meizi老師 解答

2020-06-15 18:34

你好  這個你要按你們使用比例。 你要自己做一個比例分攤表來 。  你按照當期發生的費用計入當期費用 。  先暫估入賬

笨笨的網絡 追問

2020-06-15 18:37

比例分攤表我沒做過,我需要怎么做才能更好的進行后續工作。是可以計入其他應付款科目是嗎?

meizi老師 解答

2020-06-15 18:43

你好   你自己按部門使用情況來做比例  是的你暫估暫時沒有付款的話 掛其他應付款

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你好 是的 大概是這樣 還得計提工資 計提當月社保 月末結轉
2020-06-15 18:04:10
你好 計入制造費用 需要結轉的
2019-09-23 18:03:32
你好,學員,要結轉到庫存商品的,學員
2022-03-06 21:01:19
沒有開工也要計提的哦
2020-03-26 10:42:27
借生產成本 貸制造費用
2020-05-18 14:28:49
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