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老師,請問我們前天給供應商匯的預付款,我們匯款時寫的備注是采購款,因為某種原因要退回來,對方給我們退回的時候,他們在匯款備注里面應該寫什么?
對方供應商我方有部分預付款項掛賬,因特殊原因對方以停供,現有三方協議我放需付對方模具分攤費,金額正好相等。現對方供應商不愿開票,有什么辦法能在對方不開票的情況下平賬?
老實您好 我這邊有家供應商之前是有預付款的 他現在不做那些產品 叫我們和他的另一家公司哪 這樣的話我們之前錢是轉給前一家公司 票是后一家公司開給我們的 這個要怎么處理啊
預付材料款時,等到發票實際收到需要沖減預付款怎么做呢?發票到借:原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商這樣對嗎?





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hhy 追問
2020-06-15 16:27
hhy 追問
2020-06-15 16:28
小葉老師 解答
2020-06-15 16:32
hhy 追問
2020-06-15 16:37
小葉老師 解答
2020-06-15 16:40