送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-15 12:03

你好 是業務取消了還是什么原因 要拿回去

等待戈多 追問

2020-06-15 12:03

發票開錯了,剛發現

meizi老師 解答

2020-06-15 12:06

你好 錯誤了 是專票還是普票。 你認證了嗎

等待戈多 追問

2020-06-15 12:07

普通發票

meizi老師 解答

2020-06-15 12:11

你好  那你讓對方開負數發票紅沖即可。 到時給你紅字分錄即可   都入賬了不退了

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相關問題討論
你好 是業務取消了還是什么原因 要拿回去
2020-06-15 12:03:01
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:預付賬款 據實發生的損失,不需要做納稅調增處理?
2022-03-05 15:13:26
同學,你好 如果退的是以前年度的 1. 收到退稅款 借:銀行存款 ?貸:應交稅費--應交所得稅 2. 結轉 借:應交稅費--應交所得稅 ?貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 ?貸:利潤分配--未分配利潤
2023-07-07 09:49:26
老師你好,企業去年暫估了兩筆庫存,然后銷售開了發票出去,成本也結轉了,現在無法取得發票,我要做匯算清繳,應該如何處理
2024-03-14 15:50:59
同學你好,發現去年賬務有問題的,可以去稅務大廳更正申報去年的匯算清繳,不過要注意,如果有稅款,會有滯納金的,如果沒有稅款,更正申報就可以了
2020-06-14 18:41:15
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