送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-13 16:49

你好,3月份認證時分錄是如何做的?

風輕云淡 追問

2020-06-13 16:56

借:庫存商品  
           應交稅費—應交增值稅—待認證稅額
             貸:應付賬款

立紅老師 解答

2020-06-13 16:58

你好,3月份已經做了入庫的分錄,4月份不需要再做入庫分錄,如果4月的進項需要抵扣,只做
借,應交稅費——應增進
貸,應交稅費—應交增值稅—待認證稅額

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相關問題討論
你好,3月份認證時分錄是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
你好, 暫估入庫可以做以下分錄處理:   1、當月材料或商品暫估入庫,分錄為:   借:原材料(或庫存商品)   ? ? ? ?貸:應付賬款—暫估應付款   2、次月或者后面幾個月,收到發票后原賬紅字沖銷原分錄:   借:原材料(或庫存商品)(紅字)   ? ? ? ?貸:應付賬款—暫估應付款(紅字)   3、收到發票,以發票作為附件,分錄處理如下:   借:原材料(或庫存商品)  ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   ? ? ? ?貸:應付賬款—客戶名稱
2022-08-31 13:19:14
同學,你好 收到的預收賬款和付出的預付賬款當月做賬憑證是不是只有記賬憑證、收款憑證和付款憑證, 不考慮其他,只有收款憑證和付款憑證 等下月開票或收到票確認收入或確認入庫,而憑證也就是記賬憑證 是的
2024-12-28 10:37:46
您好 請問您收到發票的時候分錄怎么寫的
2024-07-09 14:18:50
你好 對 這樣處理對的?
2022-01-21 15:22:04
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