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學堂用戶633iap
于2022-08-31 13:18 發布 ??2554次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2022-08-31 13:19
你好,暫估入庫可以做以下分錄處理: 1、當月材料或商品暫估入庫,分錄為: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應付賬款—暫估應付款 2、次月或者后面幾個月,收到發票后原賬紅字沖銷原分錄: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應付賬款—暫估應付款(紅字) 3、收到發票,以發票作為附件,分錄處理如下: 借:原材料(或庫存商品) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—客戶名稱
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星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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