送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-08-31 13:19

你好,
暫估入庫可以做以下分錄處理:
  1、當月材料或商品暫估入庫,分錄為:
  借:原材料(或庫存商品)
         貸:應付賬款—暫估應付款
  2、次月或者后面幾個月,收到發票后原賬紅字沖銷原分錄:
  借:原材料(或庫存商品)(紅字)
         貸:應付賬款—暫估應付款(紅字)
  3、收到發票,以發票作為附件,分錄處理如下:
  借:原材料(或庫存商品)
         應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
         貸:應付賬款—客戶名稱

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