老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應交稅費應交個 問
你好,需要計提上個人所得稅 借應付職工薪酬 貸應繳稅費-應交個人所得稅 答
老師您好,企業今年要注銷了,注銷前要做注銷前的匯 問
您好,要的,還要做清算表 答
咨詢下,計算利息時,360天計息與365天計息,哪種方式 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
業務招待費和自己的商品送給客戶。這兩個在增值 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
董老師,您還在線嗎? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答

老師好,這個可抵扣暫時性差是545,為什么做分錄只確定是145*0.25呢
答: 你好,沒看到完整的問題不好回復,上面算的是545可抵扣差異,140萬是計提的減值準備
老師您好,我想請問下員工提成抵扣員工借支怎么做分錄啊,
答: 借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬—工資,貸:其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,增值稅有留抵,抵扣了3個月這個月交增值稅,如何做分錄?
答: 上期留底不影響會計分錄,只是月末結轉應交稅費時會有兩種結果本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅。計算結果會有兩種情況: 第一,如果得數為負數時就不用交稅,繼續做為下一個月的留底稅額。 第二,如果得數為正數時,就要交稅,月末需做轉出應交增值稅分錄:即,






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紅梅花開 追問
2020-06-05 08:31
紅梅花開 追問
2020-06-05 08:35
莊老師 解答
2020-06-05 09:31