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張琪
于2020-06-04 12:41 發布 ??5978次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-04 12:42
這個負數不需要你調整,你財務報表這個會自動取數
張琪 追問
2020-06-04 12:44
老師,是賬本上出現負數
maize老師 解答
2020-06-04 12:48
不需要調,期末如為貸方余額,反映企業尚未補付的款項。 ,你下次付款借做借預付賬款 貸銀行就可以,
2020-06-04 12:57
是審計調整補入損益的一筆金額,不是企業未付的款項
2020-06-04 13:06
補入損益的一筆金額?截圖看看?這個做啥?實際這個預付賬款 貸方沒有?借預付賬款 貸營業外收入平掉,要不就借預付賬款 貸庫存現金虛沖,要不就借預付賬款 貸未分配利潤,實務中操作有這么多
2020-06-04 13:26
老師,圖片不能發,之前做的是借:以前年度損益貸:預付賬款
2020-06-04 13:29
那不付款嗎,你這個不是發生損益嗎,發生費用嗎,真實沒有費用發生?借預付賬款 貸以前年度損益調整,沖掉 有真實發生,那付款做借預付賬款 貸庫存現金
2020-06-04 13:34
老師,沒有費用發生 借預付賬款 貸以前年度損益調整,沖掉,對嗎?這個月的調整憑證,2019的年報和2019.12月的資產負債表要調整嗎?
2020-06-04 13:52
是的,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,只需要調年初數,不需要調去年期末數,不過實務中一般是沒有售后年初數也不調
2020-06-04 14:03
老師, 借預付賬款 貸以前年度損益調整,和借借未分配利潤 貸以前年度損益調整,這個月調整要做這兩張轉賬憑證嗎
2020-06-04 14:06
是的,是的,是的,是的,以前年度損益調整沒有期末余額
2020-06-04 14:13
謝謝老師。這個月做的轉賬憑證,2019的年報和2019.12月的資產負債表不用調整了嗎?
2020-06-04 14:17
不調了,這個,匯算清繳都過了
2020-06-04 14:18
好的,謝謝老師
2020-06-04 14:30
好的,我先回復別的學員了
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你好,老師!年底關賬前我們在對往來,調整往來,但是預付賬款怎么處理,,之前付出去的,票沒有開回來,一直掛著,都兩年了,怎么處理?
答: 借以前年度損益調整 貸預付賬款
老師,預付賬款出現負數,怎么調整
答: 這個負數不需要你調整,你財務報表這個會自動取數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年一筆沖減預付賬款的分錄金額寫錯了,如何調整寫正確的分錄?
答: 您好!你紅字沖減之前錯誤的分錄,然后按正確的金額分錄重新填寫就好了
應付賬款借方余額為什么要調整至預付賬款,這代表什么意思
討論
老師,之前財務把暫估放到預付賬款—暫估了,需要必須調整到應付賬款那嗎
老師您好,有個分錄借預付賬款貸銀行存款,調賬做了相反分錄借銀行存款貸預付賬款(紅字借方),然后走預收付預付,調為,借預收賬款貸預付賬款借預付賬款貸銀行存款,請問這樣調整是對的嗎,感謝老師
預付賬款是6300,實際業務發生了6363,這是2021年的事情,一直沒有解決,現在在預付賬款借方一直有個63的負數余額,現在我要憑空調賬,怎么調啊?
預付賬款與預付款項的區別
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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張琪 追問
2020-06-04 12:44
maize老師 解答
2020-06-04 12:48
張琪 追問
2020-06-04 12:57
maize老師 解答
2020-06-04 13:06
張琪 追問
2020-06-04 13:26
maize老師 解答
2020-06-04 13:29
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2020-06-04 13:34
maize老師 解答
2020-06-04 13:52
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2020-06-04 14:03
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2020-06-04 14:06
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2020-06-04 14:13
maize老師 解答
2020-06-04 14:17
張琪 追問
2020-06-04 14:18
maize老師 解答
2020-06-04 14:30