
請問老師 我們19年利潤總額差不多是60萬左右,其中有120萬是支付的勞務成本,沒有取得發票,有130萬是會議余款返給甲方的,這部分也沒有發票 按理說是要納稅調增 合并是300萬交稅的,但是老板不愿意交這么多稅, 這是小公司 只愿意按照差不多60萬左右交稅 那我該怎么賬務處理呀
答: 你沒有發票得交稅的,不交稅不行,稅局查你怎么搞
請教個實賬問題:去年暫估成本,以后都不會取得發票,納稅調增后,如果做賬務處理呢?
答: 不用賬務處理了。直接就這樣了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
前期入賬的費用在匯算清繳前沒有取得發票,納稅調增,后面有取得發票了,如何處理。
答: 可以追補至該支出發生年度稅前扣除,但追補年限不得超過五年。










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