送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-19 14:24

你好,貸二十七二十八30欄里面填寫。

小香 追問

2020-05-19 14:26

我這個不是進口,30欄不用吧

小香 追問

2020-05-19 14:29

我是還沒申報退稅,26和28欄都要填對嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:29

30不填寫
在35欄填寫

小香 追問

2020-05-19 14:31

老師您的意思是只要填27、28欄和35欄對嗎?26欄需要填嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:38

你好在
附表二,本期認證相符未申報抵扣,期末認證相符未申報抵扣一欄,還有期末,其中按照稅法不允許抵扣的,你找一下這幾欄吧。

郭老師 解答

2020-05-19 14:38

我今天的網絡不好,你的圖片我打不開。

小香 追問

2020-05-19 14:41

找到了,那就是26-27-28欄,但是我填28欄會提示此部份數據是出口外貿企業待退稅數據 ,請認真核實,以免造成損失。我是這個月還沒法申報退稅,認證發票信息稅局還顯示不存在,是不是28欄我先不用填寫

小香 追問

2020-05-19 14:42

28欄是按照稅法規定不允許抵扣

郭老師 解答

2020-05-19 14:43

你是幾月份認證的?

小香 追問

2020-05-19 14:43

4月6日認證

小香 追問

2020-05-19 14:44

我們是外貿企業三類

郭老師 解答

2020-05-19 14:45

那就要填寫的,你保點是就可以

小香 追問

2020-05-19 14:45

小香 追問

2020-05-19 14:49

23欄是其他作進項稅轉出的情形,這個是什么情況才要填寫呢

郭老師 解答

2020-05-19 14:50

這個是不能進項抵扣的,做進項轉出
你們退稅率和進項稅率有差額嗎?

小香 追問

2020-05-19 14:52

沒有,都是13%

郭老師 解答

2020-05-19 14:54

那就不需要做進項轉出了。

小香 追問

2020-05-19 14:59

好的,非常感謝老師

郭老師 解答

2020-05-19 15:00

不用客氣的。

小香 追問

2020-05-19 15:29

老師幫我查一下這樣填對嗎

郭老師 解答

2020-05-19 15:36

不好意思
我的網絡不太好
打不開圖片
稍晚會在看吧

小香 追問

2020-05-19 15:43

我是這么填的:26欄本期認證相符未申報抵扣,27欄期未已認證相符未申報抵扣,28欄按照稅法規定不允許抵扣,35欄本期認證相符增值稅發票,以上這四行金額都填56076.04,稅額7289.88,老師您說這樣對嗎

郭老師 解答

2020-05-19 15:51

對的
是這么填寫的

上傳圖片 ?
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你好,貸二十七二十八30欄里面填寫。
2020-05-19 14:24:17
你好,你有什么具體的是哪一個稅款的?
2022-10-10 17:30:02
即認證后發票金額和進項稅額填列在附表二第26、27欄,等正式申報退稅后再通過第28欄抵消
2022-09-19 17:52:53
您好,是退哪個稅目?
2022-03-16 19:02:58
同學你好 1.申報表變化說明 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 調整第10欄的項目名稱、第12欄的計算公式; 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》 欄次維持不變,調整第19欄的填寫口徑。 2.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》填寫說明 企業在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報時應填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統自動計算第13欄金額,結轉至申報表主表; 3.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》填列說明 主表根據《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第13欄“本期進項稅額轉出額”金額,結轉至第14欄“進項稅額轉出”。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-03-02 23:22:26
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