你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

我想問下,我一套賬,我做賬的時候是根據開票做賬的,但是我出貨的跟我開票的不一樣,我應該怎么處理比較好呢(我的意思是我公司開票是10萬,但是我當月的實際出貨時100萬,而且開票的金額還不是當月的那些出貨的金額,我應該怎么入賬,不是開票不一致等問題,是一套賬,發貨時間跟開票時間不一樣,怎么做比較合理?是這個意思)
答: 按照開票的來做,然后結轉成本就可以了,按照開票的數量對應的成本來
入庫的金額大于實際付款金額,差額怎么做賬
答: 你好,借庫存商品貸,銀行存款,營業外收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
客戶充值1000,我們贈送100,客戶卡內實際金額1100,我們應該如何做賬呢
答: 你好 借;銀行存款等科目 貸;預收賬款 1000 消費的時候借;預收賬款 銷售費用 貸;主營業務收入 應交稅費






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青青 追問
2020-05-19 11:25
樸老師 解答
2020-05-19 11:31