APP下載
小丑
于2020-05-12 11:46 發布 ??1325次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-12 11:49
你好 那同學銀行存款也記錯了?把這個分錄負數沖掉后,按正確的來做就可以了。
小丑 追問
2020-05-12 11:51
銀行沒錯,管理費用多了
答疑蘇老師 解答
2020-05-12 11:53
你好 那同學負數沖掉這個分錄,再按正確的來做就可以了。
2020-05-12 12:01
我做了一筆紅字,然后明細賬有余額,是不是少做了什么?
2020-05-12 12:03
你好 老師是說整個分錄都沖掉,再按正確的做。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問這個員工社保應該在借方,被記錯成貸方,現在怎么調整?
答: 你好 那同學銀行存款也記錯了?把這個分錄負數沖掉后,按正確的來做就可以了。
老師,調賬應該借貸方都要調整的對嗎?但一方賬已平賬,該怎么調整呢?
答: 你好,通常是需要借方,貸方都需要調整的 之前錯誤的分錄是什么?正確的分錄應當是什么,才知道該如何做調整分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收的借方余額,怎么調整到應付的貸方
答: 您好,同學,應收賬款借方余額是負數嗎?那就得調整到預收賬款呢
老師,發現去年十二月銀行存款借方重記一筆50000,貸方少記一筆50000,怎么調整
討論
上月計提社保借貸方向記反了,已經結賬,該怎么處理
社保的分錄: 計提的時候 借方:費用 借方 其他應收款-個人社保部分 貸方:應付職工薪酬-社保 支付時:借方:應付職工薪酬-社保 貸方:銀行存款 還是計提的時候:借方:費用 貸方:應付職工薪酬-社保 支付時:借方:應付職工薪酬-社保 借方:其他應收款-個人社保部分 貸方:銀行存款
以前年度借方記入管理費用-社保,貸方記入銀行的憑證,記了兩次,今年應該怎么調整
我家公戶為什么借方是減貸方是加?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
小丑 追問
2020-05-12 11:51
答疑蘇老師 解答
2020-05-12 11:53
小丑 追問
2020-05-12 12:01
答疑蘇老師 解答
2020-05-12 12:03