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佳妮
于2019-12-05 10:41 發布 ??3296次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-12-05 10:43
你好,通常是需要借方,貸方都需要調整的之前錯誤的分錄是什么?正確的分錄應當是什么,才知道該如何做調整分錄的
佳妮 追問
2019-12-05 11:31
當時這筆業務是承兌收付,直接做的,借:應付 貸:應收 現在應付方的賬已經平了,該怎么處理?
鄒老師 解答
2019-12-05 11:32
你好,是用承兌匯票背書去支付貨款?你所做的分錄是,借;應付賬款,貸;應收票據 嗎 ?
2019-12-05 11:37
這個賬是17年的,當時會計沒有從應收票據過渡,直接做的是:借:應付賬款-XX公司 貸:應收賬款-XX公司
2019-12-05 11:38
你好,如果是票據背書轉讓,這樣的分錄其實不需要調整了
2019-12-05 11:44
主要是這個業務重復記賬了,重復記賬的情況下,應付賬款的一方已經和對方平賬了。如果我按原來的憑證紅沖,那平賬方就又不平了,該怎么處理呢?
2019-12-05 11:46
你好,你所指的重復記賬,是上面的分錄做了兩筆嗎 ?
2019-12-05 11:48
是的,這筆業務重復記賬了,應付賬款一方已經平賬了,該怎么處理?
2019-12-05 11:51
你好,重復記賬了做一筆紅沖分錄就是了既然重復記賬,那之前應付賬款應當是多記了一筆,不應當是平的才是的
2019-12-05 11:54
這個平賬的該怎么處理呢?
2019-12-05 11:55
你好,之前重復入賬了,那賬不應當是平賬的只需要把重復的分錄沖銷就可以了
2019-12-05 12:25
我們現在已經和應付賬款的一方,沒有經濟業務往來了,賬已經平了,沖紅后,這筆款該怎么處理呢?
2019-12-05 12:54
你好,舉個例子說明一下比如應付賬款——A公司10萬,應收賬款——B公司10萬,B公司把10萬 的票據給到你單位付款,你單位背書轉讓給A公司,完整的分錄是:B公司把10萬 的票據給到你單位付款,借;應收票據10萬,貸;應收賬款——B公司10萬你單位背書轉讓給A公司,借;應付賬款——A公司10萬,貸;應收票據10萬你之前說重復入賬,那說明這里分錄金額是20萬,借;應付賬款——A公司20萬,貸;應收票據20萬把多做的紅沖就是了,借;應收票據10萬,貸;應付賬款——A公司10萬這樣做了之后應收余額就是0,應付賬款余額也是0,這樣的賬才是平的
2019-12-05 14:44
老師,現在賬上是這樣的,兩筆同樣的分錄:借:應付賬款-X公司50000 貸:應付賬款-Y公司50000,中間沒有用應收票據來過渡。我調整是不是應該紅沖一筆:借:應付-X公司 (-5000 ) 貨:應付賬款-Y公司 (-5000),現在X公司的賬目已結合部結算平賬了,且沒有業務往來了。我紅沖這筆后,應付賬款-X公司的賬就多付了50000元。這個賬怎么處理?
2019-12-05 14:45
紅沖分錄少寫了一個零
2019-12-05 14:47
你好之前分錄是,借:應付賬款-X公司50000 貸:應付賬款-Y公司50000(兩筆同樣的分錄)只需要把紅沖一筆,借:應付-X公司 (-5000 ) 貨:應付賬款-Y公司 (-5000)之前向X公司購進需要做這個分錄借;原材料等科目5000,貸;應付-X公司 5000這些分錄做了之后應付-X公司明細科目是沒有余額的啊
2019-12-05 14:52
嗯,現在是重復記賬后,應付-X公司的賬平了! 我調整后就不平了,不平怎么處理呢?
2019-12-05 14:55
你好,我都根據你調整的情況做了具體說明:應付賬款-X公司的賬就多付了50000元,那之前做了購進分錄(借;原材料等科目5000,貸;應付-X公司 5000),應付賬款-X公司就沒有余額啊
2019-12-05 15:06
嗯嗯,謝謝老師的耐心解答!
2019-12-05 15:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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老師,調賬應該借貸方都要調整的對嗎?但一方賬已平賬,該怎么調整呢?
答: 你好,通常是需要借方,貸方都需要調整的 之前錯誤的分錄是什么?正確的分錄應當是什么,才知道該如何做調整分錄的
請問這個員工社保應該在借方,被記錯成貸方,現在怎么調整?
答: 你好 那同學銀行存款也記錯了?把這個分錄負數沖掉后,按正確的來做就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,帳套期初余額借貸方不想等,怎么調整?
答: 你好,期初余額是上年期末余額結轉而來的,無法通過調整分錄來調整期初數,必須找上期期末不平的原因才可以
老師,我們領導要我們調整賬戶。基本上就是硬調賬。想把應收和預收客戶調賬,哪怕不是一個客戶。那我現在這兩個賬戶對沖。應該是應收的借方和預收的貸方還是借方沖呢
討論
你好,2019年有個限定收入,導致借貸不行。我該怎么調整
支出記貸方了,跨年后怎么調整
如果被調整賬戶的余額在貸方,則備抵賬戶的余額一定要在
老師,發現去年十二月銀行存款借方重記一筆50000,貸方少記一筆50000,怎么調整
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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佳妮 追問
2019-12-05 11:31
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2019-12-05 11:32
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鄒老師 解答
2019-12-05 15:08