資料:利和股份公司2019年4月發生下列產品生產業務: (1)倉庫發出材料,用途如下: 產品耗用 12000元 車間一般耗用4200元 廠部一般耗用1500元 (2)用現金600元支付設備修理費。 (3)計提本月固定資產折舊,其中車間折舊額 1100元,廠部500元。 (4)月末分配工資費用,其中: 生產工人工資34000元 車間管理人員工資16000元 廠部管理人員工資8000元 (5)用銀行存款10000元支付本月車間的水電 費。 6)將本月發生的制造費用轉入“生產成本”賬 白 (7)本月生產的產品40臺全部完工,驗收入庫, 結轉成本(假設沒有期初期末在產品) 編制會計分錄?
花開不敗
于2020-05-06 09:25 發布 ??32465次瀏覽

- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-06 09:32
你好
1)倉庫發出材料,用途如下:
產品耗用 12000元
車間一般耗用4200元
廠部一般耗用1500元
借,生產成本12000
借,制造費用 4200
借,管理費用 1500
貸,原材料17700
(2)用現金600元支付設備修理費。
借,管理費用 600
貸,庫存現金 600
(3)計提本月固定資產折舊,其中車間折舊額
1100元,廠部500元。
借,制造費用1100
借,管理費用 500
貸,累計折舊 1600
(4)月末分配工資費用,其中:
生產工人工資34000元
車間管理人員工資16000元
廠部管理人員工資8000元
借,生產成本 34000
借,制造費用16000
借,管理費用 8000
貸,應付職工薪酬
(5)用銀行存款10000元支付本月車間的水電
費。
借,制造費用10000
貸,銀行存款10000
6)將本月發生的制造費用轉入“生產成本”賬
白
借,生產成本 31300
貸,制造費用 31300
(7)本月生產的產品40臺全部完工,驗收入庫,
借,庫存商品77300
貸,生產成本 77300
祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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你好
1)倉庫發出材料,用途如下:
產品耗用 12000元
車間一般耗用4200元
廠部一般耗用1500元
借,生產成本12000
借,制造費用 4200
借,管理費用 1500
貸,原材料17700
(2)用現金600元支付設備修理費。
借,管理費用 600
貸,庫存現金 600
(3)計提本月固定資產折舊,其中車間折舊額
1100元,廠部500元。
借,制造費用1100
借,管理費用 500
貸,累計折舊 1600
(4)月末分配工資費用,其中:
生產工人工資34000元
車間管理人員工資16000元
廠部管理人員工資8000元
借,生產成本 34000
借,制造費用16000
借,管理費用 8000
貸,應付職工薪酬
(5)用銀行存款10000元支付本月車間的水電
費。
借,制造費用10000
貸,銀行存款10000
6)將本月發生的制造費用轉入“生產成本”賬
白
借,生產成本 31300
貸,制造費用 31300
(7)本月生產的產品40臺全部完工,驗收入庫,
借,庫存商品77300
貸,生產成本 77300
祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-05-06 09:32:11
同學你好
你們是什么公司
2024-06-20 15:52:02
借:管理費用-折舊 借:銷售費用-折舊 借:其他業務成本-折舊 貸:累計折舊
2023-07-14 14:09:28
你好
借:制造費用2800
管理費用2400
貸:累計折舊 5200
2022-08-29 09:36:05
借制造費用3000
管理費用4000
貸累計折舊7000
2020-06-22 15:05:40
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