
現結的賬務處理,借庫存商品,貸應收賬款,借應收賬款,貸銀行存款。請問,我這張憑證后面要粘貼入庫單,供應商的原始進貨單,我方的結算單(發票忽略),對嗎
答: 憑證后面要粘貼入庫單,供應商的原始進貨單, 主要是入庫和驗收的單據,以及供應商的發貨單
公司剛建賬套,期初數如下:銀行存款58284.74,應收賬款10753,庫存商品57611.53,合計借方126649.27,試算不平衡,應該怎么處理?
答: 你好; 如果你所有科目都盤點了 。那么你就把差異計入利潤分配去? ; 到時 后期 查詢到有? 問題在調整利潤分配??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模9月份用銀行存款購進貨物,貨已到,發票沒開,是做下邊的賬務處理嗎?9月份有銷售,庫存商品會減少,到時候做10月份分錄時怎么處理?9月,10月金額怎么填寫9月份借:庫存商品 , 貸:應付賬款-暫估借:預付賬款,貸:銀行存款10月份借:應付賬款-暫估 , 貸:庫存商品借:庫存商品 , 貸:預付賬款
答: 你好!可以這樣處理的








粵公網安備 44030502000945號



梔子花開 追問
2020-04-04 10:02
鐘存老師 解答
2020-04-04 10:05
梔子花開 追問
2020-04-04 10:09
梔子花開 追問
2020-04-04 10:14
鐘存老師 解答
2020-04-04 10:15
梔子花開 追問
2020-04-04 10:29
鐘存老師 解答
2020-04-04 10:53
梔子花開 追問
2020-04-04 12:15
鐘存老師 解答
2020-04-04 13:59
梔子花開 追問
2020-04-04 14:15
鐘存老師 解答
2020-04-04 15:13
梔子花開 追問
2020-04-04 15:51
鐘存老師 解答
2020-04-04 16:13