送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-18 12:06

同學,你好,福利費現在不需要計提呀,按實際的計

綠葉 追問

2020-03-18 12:10

如果欠著職工當月未付呢

小葉老師 解答

2020-03-18 12:13

實際發放的時候再做即可

綠葉 追問

2020-03-18 14:17

謝謝老師!能給我總結一下涉及到應付福利費的會計分錄嗎?

小葉老師 解答

2020-03-18 14:54

發放福利的時候,借:管理費用-職工福利費,貸,應付職工薪酬,同時借應付職工薪酬,貸:銀行存款

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相關問題討論
同學,你好,福利費現在不需要計提呀,按實際的計
2020-03-18 12:06:38
你好,應該是你選錯了,否則是應付職工薪酬才對
2022-02-17 15:49:19
你好,資產負債表中應付福利費為負數,說明是少計提了或者多支付了?
2022-03-21 14:41:13
你好 這個是在你期初數的基礎上,加減中間的發生額,最后算出期末余額的 比如你銀行存款期初是100,中間收到30,支付了50,那么期末余額是100%2B30-50=80
2022-12-21 16:36:48
平均資產總額=(資產總額年初數+資產總額年末數)÷2 五年的話如果分不開每一年的話是算不出來的,資產負債表一年會出一次報表,不可能沒有的
2022-05-14 18:25:54
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