送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-03-04 13:15

你好,這個勞務派遣公司給你們開具什么內容發票

妞妞 追問

2020-03-04 13:47

給勞務派遣人員的工資開的人力資源*勞務派遣費,  我們入賬:管理費用——勞務費  貸:其他應付款   現在給勞務派遣人員過年發的獎金該怎么入賬?

小惑老師 解答

2020-03-04 13:56

那你們前面處理的不對的,我看你們的票等于是人力給你們代發工資和社保?

妞妞 追問

2020-03-04 14:10

是的,我們把工資給他們打過去,他們給我們發票,代發工資,那正確的該怎么做?

小惑老師 解答

2020-03-04 14:25

你們應該把你們的打過去做工資處理,不是勞務費
借方:管理費用—工資、獎金 貸方:應付職工薪酬——工資、獎金

妞妞 追問

2020-03-04 14:30

老師,那啥樣的情況下是直接入勞務費呢?

小惑老師 解答

2020-03-04 14:32

對方給你開具勞務費發票,直接入勞務費

妞妞 追問

2020-03-04 14:35

我們收到的就是對方給我們開具的勞務費發票呀,我們給他們打款他們給我們發票呀?

小惑老師 解答

2020-03-04 16:12

你看一下,他是差額征收,工資和社保屬于一個代發性質

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相關問題討論
你好,這個勞務派遣公司給你們開具什么內容發票
2020-03-04 13:15:07
若水電工與公司存在任職或雇傭關系,其工資通過 “應付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務部門計入對應科目(如管理部門計入 “管理費用” ),貸方記 “應付職工薪酬”;支付時借 “應付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務用工,不屬職工范疇,勞務費核算可不通過 “應付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
您好他上邊憑證是咋做的呀這個的業務
2023-12-19 17:01:09
勞務派遣公司的應付職工薪酬應該分攤進:管理費用和主營業務成本
2023-01-30 09:14:59
您好, 不用,計入勞務成本就可以了
2023-10-23 20:12:57
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