送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-11 10:05

借:應付職工薪酬,貸:其他應付款

追問

2020-01-11 10:07

老師,錢是老板拿給出納去發的,也可以你做的那個分錄嗎

追問

2020-01-11 10:10

就是到時候可以從銀行直接還給老板嗎?就是老板發了多少工資,銀行有錢了就直接從銀行還給老板,不通氣庫存現金了,是嗎

玲老師 解答

2020-01-11 10:21

是的 還款時,借其他應付款貸銀行存款

追問

2020-01-11 10:46

謝謝老師

追問

2020-01-11 10:47

老師,想問一下為什么不走現金來處理

玲老師 解答

2020-01-11 10:59

你企業沒有支付庫存現金,按實際發生業務做賬

追問

2020-01-11 21:10

老師,其實是這樣的,比如這個月工資九萬,老板就拿九萬給出納去發的,等銀行有收入也,就還給老板,像這種情況,是直接做其他應付款然后直接還給老板好呢還是走一下現金,就是先轉給出納再還給老板好呢

玲老師 解答

2020-01-11 21:31

按業務來,出納收到老板錢時借現金/銀行貸其他應付款老板

玲老師 解答

2020-01-11 21:31

還老板錢,借其他應付款貸銀行存款

玲老師 解答

2020-01-11 21:32

發工資就正常現金或者銀行發,

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你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應收收款下核算的話,就需要沖減其他應收款。沒有做賬的話就直接在現金科目下反應。一般情況下不直接用應付職工薪酬和其他應收款做分錄。
2016-07-07 17:36:42
同學您好,您這一進一出,不就相當于沒有調整
2022-03-26 12:08:42
你好!記入應付職工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
您好 單位承擔就用應付職工薪酬核算 員工自己承擔就用其他應付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根據你的描述,是這樣做分錄的?
2022-04-08 11:56:59
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