送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-28 11:40

你好,做暫估入庫分錄的沖銷,然后做無票購進分錄

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你好,做暫估入庫分錄的沖銷,然后做無票購進分錄
2019-11-28 11:40:37
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好,暫估和發票一致的可以不用沖成本,如果不一致的需要。
2022-12-07 09:46:21
那么就只有 借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-09-16 09:03:49
你好,這個可以不用附件的。
2023-06-06 20:52:28
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