
你好老師!我公司去年收到一批材料暫估入賬,今年1月份也暫估入賬,2月發票才到。去年分錄暫估入賬 借:原材料-油漆 124790 原材料-輔助材料 177808.6 貸:應付賬款 302598.6今年1月暫估入賬分錄借:原材料-油漆 10200 原材料-輔助材料 1925
答: 你好,發票到了之后借應付賬款貸原材料,然后做發票的借原材料貸應付賬款。
17年暫估材料成本并結轉做:1、借:工程施工-合同成本-材料費,貸:應付賬款-暫估,2、借:工程結算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費,18年開回發票、材料銷售單做:1、沖暫估成本,借:工程施工-合同成本-材料費 負數,貸:應付賬款-暫估 負數,2、按材料發票入賬,借:原材料,貸:預付賬款,成本部分怎么調整呢?有點迷糊了
答: 你好;? ?你發票和你暫估的工程材料費有差異嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估入賬,需要設二級、三級科目如下: 原材料-暫估入庫 應付賬款-應付暫估款--A客戶 這樣對嗎?
答: 可以的,可以這么做的。








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2021-03-13 10:51
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