送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-05 10:08

你好,是工作中必需用到專用工作服,計入管理費用--勞保費,可以抵扣進項稅

不忘初心 追問

2019-11-05 10:11

工作必須專用工作服和福利費工裝如何界定?

莊老師 解答

2019-11-05 10:19

工服計入職工福利費還是企業的成本費用里,要看工作服的幾種不同情況,不同處理。

1.如果企業根據員工的工作性質和特點,按在職員工人數統一制作并要求工作時統一著裝的,可不計入福利費。根據《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)第二條“企業根據其工作性質和特點,由企業統一制作并要求員工工作時統一著裝所發生的工作服飾費用,根據《實施條例》第二十七條的規定,可以作為企業合理的支出給予稅前扣除。”將工服支出直接作為公司合理的成本費用支出。

現行增值稅條例沒有對工作服進項稅額的抵扣作出規定,可參照企業所得稅的規定,對不計入福利費的工作服進項發票載明的稅額進行抵扣。

借:管理費用——工裝費用

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

2.但如果企業在商場購買,然后發給職工的服裝,應作為職工福利費用支出,取得專用發票不得抵扣進項稅額,同時企業代扣代繳個人所得稅。

3.如果是車間那種的工作服,先購置、然后根據需要發放的話,則在工服驗收入庫時,先計入新準則中的周轉材料-低值易耗品科目,領用時再按員工所屬的部門不同計入有關費用科目。

4.特殊的情況:如果是勞保費支出,比如為保障員工工作安全的安全服安全帽等,歸入勞保用品。根據《企業所得稅法實施條例》第四十八條規定,企業發生的合理的勞動保護支出,準予扣除。通常理解額“合理”,就是:一、必須確因工作需要;二、為有勞動關系的職工配備或提供;三、限于一定的支出范圍:如工作服、手套、安全保護用品、防暑降溫品等。 勞動保護方面的費用,包括用人單位支付給勞動者的工作服、解毒劑、清涼飲料費用等防暑降溫費,屬于生產性的福利待遇,不作為職工的應稅所得交個稅。

購買勞保用品取得的增值稅專用發票可以抵扣進項稅額。

借:管理費用—勞保用品

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

會計處理:

第一種和第四種情況已給出處理,這里不贅述。下面介紹福利性支出和車間工人著裝類支出的處理。

1.如果在商場統一購買作為福利性支出發給職工的服裝:

計提時:

借:管理費用—職工福利費

貸:應付職工薪酬—職工福利費

支付時:   

借:應付職工薪酬—職工福利費

貸:管理費用—職工福利費

應交稅金-應交個人所得稅

銀行存款

繳個稅時:

借:應交稅金—應交個人所得稅

貸:銀行存款

2.先購置工服、然后根據需要發放的形式(如車間工人服裝)

購置時:

借:周轉材料-低值易耗品

貸:銀行存款

領用時:

借:管理費用—工裝費用

貸:周轉材料-低值易耗品

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你好,是工作中必需用到專用工作服,計入管理費用--勞保費,可以抵扣進項稅
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借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業外收入
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應交稅費-待抵扣進項稅額 在會計賬務處理上,實行“免、抵、退”政策的賬務處理也相應有三種處理辦法。   一、應納稅額為正數,即免抵后仍應繳納增值稅,免抵稅額=免抵退稅額,即沒有可退稅額(因為沒有留抵稅額)。此時,賬務處理如下:   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費—未交增值稅   借:應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)   貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)   二、應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄;當留抵稅額大于“免、抵、退”稅額時,可全部退稅,免抵稅額為0。此時,賬務處理如下:   借:應收補貼款   貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)   三、應納稅額為負數,即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進項稅額,不做會計分錄;當留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時,可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額。此時,賬務處理如下:   借:應收補貼款   應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)   貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)   通過以上三種情況的分析與處理可看出,如果不計算出“免抵稅額”,會計處理上將無法平衡。 別的科目都差不多的
2019-03-08 10:20:26
你好,已經認證的進項稅額(已抵扣),通過?應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 明細科目核算。 如果是入賬 了還沒有認證,通過?應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 明細科目核算。
2022-01-17 20:01:20
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