送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-10-29 16:51

你好同學
一般是你可以直接開出來就好,就不用開安裝,直接就是出售這個是可以的

晚秋、冬至 追問

2019-10-29 16:52

是用安裝的,而且還要用一些我們從外面買的系統,調試費,之類的,

何江何老師 解答

2019-10-29 17:05

你好同學
這些都是你們支付出去的是你們的費用
收的就是你們的收入,這樣就分開了

晚秋、冬至 追問

2019-10-29 17:11

之后再開發票,以什么形式呢,還是,鋁型材,么?我之前結轉成本的時候已經把人工費加進去了,現在在開發票,的結轉成本應該怎么做呢?因為自貨的商品不全是鋁型材,還有其他的電機之類的,那我應該怎么分開做?

何江何老師 解答

2019-10-29 17:18

同學一般是你直接做就可以了,你可以參考工業,多一個生產成本在里面核算加工這部分的
電機你要按進項一個個分了,這樣單獨記錄

晚秋、冬至 追問

2019-10-29 17:26

老師,您的意思是,尾款需要開發票的時候,我還是以鋁型材的,形式給他開,但是在我這邊核算的時候,我自己把電機,一些零部件還有人工費,自己核算一下,這部分算內部加工對嗎?之后結轉成本的時候,以核算的價格結轉

何江何老師 解答

2019-10-29 17:29

是的同學到時候一起計算就好了

晚秋、冬至 追問

2019-10-29 17:41

那老師我們賣那種鋁合金的百葉窗,開票的時候我們是按每平米開票,那我們核算成本的時候是不是我這邊也要單獨核算一下?因為我們每次發貨的時候都是以零部件發出到安裝的地方,之后人工開始安裝,那我這邊,做發出商品,科目,那還需不需要多做一個,核算加工

晚秋、冬至 追問

2019-10-29 18:16

老師這個會計分錄應該怎么做呢

何江何老師 解答

2019-10-29 20:04

您好同學
你直接按銷售的收入入賬就好了

晚秋、冬至 追問

2019-10-29 20:29

老師,我想問一下自己核算是在采購發出之前核算,還是在發出之后核算,因為現在我有幾筆自己做發出商品分錄了

何江何老師 解答

2019-10-29 20:31

一般是發出時就核算的同學
一般可以當成是發出商品

晚秋、冬至 追問

2019-10-29 20:36

也就是在進銷存的時候核算,在會計那里做借發出商品,貸庫存商品是嗎老師,相當于在庫里組裝好了發出去一樣是嗎

何江何老師 解答

2019-10-29 20:40

是的同學可以這樣處理的

晚秋、冬至 追問

2019-10-29 20:52

那我們在來百葉窗的時候也這么處理行嗎考試,我們的商品的零件會分幾批到客戶那里再組裝,那我們是等他都發完了,在做組裝單做發出商品,還是沒發出一次做一次,因為每次發出之前產品的一部分

何江何老師 解答

2019-10-29 20:55

同學,是發貨算一次同學

晚秋、冬至 追問

2019-10-29 20:58

我們每次都從供應商那里直接進材料后直接發往工地,所以每批進的材料都是一個品種,那怎么核算呢?

何江何老師 解答

2019-10-29 21:34

這樣的情況下,你直接入賬就好同學就形成一個產品

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 08:04

老師我還是不太明白步驟應該怎么做,比如我這次就進一個電機之后就直接發往客戶那里了,下次直接進型材之后直接發往客戶那里了,這種的我應該怎么核算呢,沒辦法把零部件合成型材之后再發出啊,

何江何老師 解答

2019-10-30 10:12

同學這個是你們要看一下你們加工的賬,你要做一個加工的賬才可以

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你好同學 一般是你可以直接開出來就好,就不用開安裝,直接就是出售這個是可以的
2019-10-29 16:51:13
你好,借:銀行存款 應收賬款 尾款 貸:主營業務收入
2025-02-13 09:34:37
您好,這個錢就是付不出去了,借:應付 貸:營業外收入 銷項稅
2023-07-03 22:34:13
尾款沒有掛到應收賬款里,現在收到直接計入銀行存款就是了
2022-01-04 22:38:40
借:銀行存款貸:預收賬款;借:預收賬款,應收賬款貸:主營業務收入,應交稅費;借:銀行存款貸:應收賬款
2017-08-21 11:10:47
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