送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-17 08:55

你好,可以做購進暫估處理
借;庫存商品 ,   貸;應付賬款-暫估
借;主營業務成本,貸;庫存商品

Victoria 追問

2019-09-17 09:06

相反請問老師收入確認但未開票的處理?

鄒老師 解答

2019-09-17 09:07

你好
借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入 ,  應交稅費-應交增值稅
借;主營業務成本  , 貸;庫存商品

Victoria 追問

2019-09-17 09:15

老師,當月沒開票確認收入同時也可以做增值稅銷項啊?下月開了發票怎么處理?

鄒老師 解答

2019-09-17 09:16

你好,確認了收入就需要確認銷項稅額的
開具了發票沖銷無票收入,然后根據開具發票做收入分錄

Victoria 追問

2019-09-17 09:49

不太清楚分錄如何做?麻煩老師再做一次下!

鄒老師 解答

2019-09-17 09:54

你好
沖銷無票收入分錄,借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅,貸;應收賬款等科目
然后根據開具發票做收入分錄,借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅

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相關問題討論
您好,這個視同銷售就可以了
2025-12-23 12:15:23
您好,是的,你幫賬的時候分開確認收入和結轉成本,這樣方便你查賬 比如你做A小區的 借:應收賬款 貸:主營來務成本 應交稅費 備注是A小區就可以
2026-02-14 10:08:49
您好 借:銀行存款 27339 借:營業外支出 0.32 貸:應收賬款 27339.32
2022-01-14 22:58:44
借:應收賬款 40,000元 貸:主營業務收入 40,000元 同時,記錄存貨的成本為25,000元。 借:主營業務成本 25,000元 貸:庫存商品 25,000元
2023-11-16 22:05:33
你好,應該根據雙方簽訂的合同,發貨單等進行暫估 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值 或者 借:材料采購 貸:應付賬款 -暫估
2022-02-17 15:55:24
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