送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2019-08-21 14:50

你好,在暫估明細表中查詢 。

會計學堂 追問

2019-08-21 15:23

是在采購管理 ,還是庫存管理?

陳靜老師 解答

2019-08-21 15:42

你好,應該在采購管理中的。

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你好,在暫估明細表中查詢 。
2019-08-21 14:50:26
您好,貨物已收到需要做入庫的,發票沒到可以按照暫估價值入賬,收到發票后再調整入賬價值。
2020-06-26 20:50:25
同學有做暫估,發票到后結轉,分錄如下 采購入庫 借:原材料 貸:應付賬款-暫估 到發票 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2022-03-26 01:21:21
在用友U8供應鏈中,對于這種情況,可以按照以下步驟進行處理: 1.沖銷9月份的銷售出庫單:在供應鏈系統中,找到對應的銷售出庫單,進行沖銷操作。這樣可以將9月份的銷售出庫單金額沖減為0。 2.創建10月份的銷售發票:在供應鏈系統中,根據10月份的實際開票信息,創建新的銷售發票。確保銷售發票的金額與實際開票金額一致。 3.確認銷售收入:在財務系統中,根據銷售發票的金額,確認銷售收入。可以選擇將銷售發票金額記入對應的會計科目,如“主營業務收入”等。 4.進行賬務處理:根據公司的財務管理規定,進行相應的賬務處理。例如,如果公司使用權責發生制,則需要將銷售收入和成本進行配比,并計入相應的會計期間;如果公司使用收付實現制,則需要將實際收到的貨款進行賬務處理。 5.核對賬目:最后,核對供應鏈系統和財務系統中的賬目,確保數據一致。如果發現有差異,需要及時查明原因并進行調整。
2023-11-20 09:17:37
你好 要的,貨到票未到??用暫估入庫
2022-04-01 10:25:28
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