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老師,你好,我們公司確認的主營業務收入,跟本月開的發票不一樣(發票沒有主營業務那么多,開少了),那是不是申報增值稅時要用主營業務收入申報,沒有發票的那部分,無票收入申報,下月開發票了再調為負數?
這個月要申報,開票金額已經超了免稅的30萬,然后我負數開具了后,然后稅務申報平臺還是顯示之前已經超了的開票金額,具體我應該怎么操作啊
公司未開票收入(銷售其他非常規貨物), 做賬時入在其他業務收入 。申報增值稅時 增值稅及附加稅費申報表中的應稅貨物銷售額的本月數 是主營業務收入+其他業務收入的總和嗎?還是只要填寫主營業務收入的金額?







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會計小白 追問
2019-07-15 10:12
鄒老師 解答
2019-07-15 10:17
會計小白 追問
2019-07-15 11:58
鄒老師 解答
2019-07-15 12:01
會計小白 追問
2019-07-15 12:10
鄒老師 解答
2019-07-15 12:58