送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-05 17:36

你好,借;應交稅費——增值稅,附加稅,營業外支出(滯納金),貸;銀行存款

陌影& 追問

2019-07-05 17:45

不計提嗎

陌影& 追問

2019-07-05 17:48

小規模納稅人補繳以前年度的增值稅,附加稅及滯納金怎樣作分錄,不計提嗎

鄒老師 解答

2019-07-05 17:54

你好,你之前年度沒有做計提附加稅分錄?沒有做收入,增值稅分錄?

陌影& 追問

2019-07-05 20:55

老師,這是未做收入,一直在預收款掛著,查賬查出來了。

鄒老師 解答

2019-07-05 20:56

你好,那就需要這樣做分錄的
借;預收賬款,貸;以前年度損益調整——主營業務收入 ,應交稅費——應交增值稅

陌影& 追問

2019-07-05 20:58

咱學堂的快賬沒有以前年放損益調整呀。

鄒老師 解答

2019-07-05 20:59

你好,你看我這個快帳是有這個科目的
你是不是選擇了小企業會計準則了 ?

陌影& 追問

2019-07-05 21:00

而且我把收入都補到17年和18年了。只是在6月份交納稅費了。

陌影& 追問

2019-07-05 21:01

是的。是小企業。

鄒老師 解答

2019-07-05 21:03

你好,你需要選擇企業會計制度才有這個科目的

陌影& 追問

2019-07-05 21:04

那么這筆稅費應怎樣入賬?

鄒老師 解答

2019-07-05 21:19

你好,而且我把收入都補到17年和18年了,這個是指17.18年當時已經做了收入分錄,只是沒有體現應交稅費——應交增值稅的意思?

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相關問題討論
你好,借;應交稅費——增值稅,附加稅,營業外支出(滯納金),貸;銀行存款
2019-07-05 17:36:58
利潤表。。按照帳上的損益類科目發生額填寫。
2022-04-02 10:37:17
可以的,可以這么做的。
2022-03-01 13:02:14
您好 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2022-01-14 22:48:05
同學你好 那就不填寫彌補虧損表
2022-04-13 13:53:53
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