送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-13 11:14

你好  開的具體什么內容發票

糖糖 追問

2019-06-13 11:15

維護費

糖糖 追問

2019-06-13 11:18

憑證怎么寫

meizi老師 解答

2019-06-13 11:19

借管理費用 貸銀行存款   抵減  借應交稅費 -增值稅 借管理費用 負數

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相關問題討論
同學你好,付款時,借:預付賬款,貸;銀行存款,收到貨票沒來,借:庫存商品,貸:應付賬款。
2022-04-08 23:31:33
你好,沒問題,可以做到十月份的帳里。
2022-01-06 14:52:57
借固定資產應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
2022-01-05 16:19:46
你好 開的具體什么內容發票
2019-06-13 11:14:35
您好,您取得的增值稅普通發票是可以做賬的。
2019-03-04 17:42:11
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