老師,出外貿出口企業,申報增值稅的時候要注意什么? 問
你好匯率選擇要對,按照fob形式申報 答
老師,請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學,你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額,包含單位和個人繳納部分。 答
老師您好,請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報 問
同學,你好 沒有變化,就是密碼變了 答
老師,第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
老師你好,在一次做固定資產減少時,減了實收資本,在 問
這是科目用錯了,固定資產減少不能沖減實收資本,必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回: 借:固定資產清理 / 營業外支出(紅字) 貸:實收資本(紅字) 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后結轉損益: 借:資產處置收益 / 營業外支出 貸:固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額,資產負債表實收資本 = 注冊資金,報表就平了。 答

老師,社保補繳的費用怎樣處理?例如,五月繳社保并把3和4月的費用與五月的費用一起扣款,我該怎么處理賬務和員工工資呢?
答: 你好 你們之前社保公司承擔的部分在當月都做計提 了嘛 發放的話 直接借應付職工薪酬貸銀行存款 其他應收款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅
工資4800 公司承擔社保800個人承擔社保300實發4500計提工資 借管理費用-工資4800 管理費用-社保800貸應付職工薪酬-工資4800 社保800扣社保 借 應付職工薪酬-社保800 其它應付款代扣社保300 貸 銀行存款1100發工資 借 應付職工薪酬-工資4800貸銀行存款4500其它應付款-代扣社保300
答: 同學你好,分錄是正確的;
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資,借管理費用-職工薪酬,貸應付職工薪酬計提社保,借管理費用-職工薪酬(單位承擔部分),其他應收款-代扣社保(個人),貸應付職工薪酬實際對公銀行賬戶發放工資,借應付職工薪酬,貸銀行存款,扣社保,借管理費用-社會保險費,貸銀行存款老師,工資和社保部分我可以這樣做賬嗎
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等





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look 追問
2019-06-06 11:18
meizi老師 解答
2019-06-06 11:25