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meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-05 14:46

你好  把進項銷項結轉到轉出未交增值稅 借方放著 代表留抵就行

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你好 把進項銷項結轉到轉出未交增值稅 借方放著 代表留抵就行
2019-06-05 14:46:45
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-05-27 15:41:57
您好 進項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務處理 如果要寫分錄 可以這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2021-12-13 22:30:48
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-11-11 11:44:08
是的,您需要進行結轉處理。要做分錄,首先要做一筆借方過賬,借方為稅金科目,貸方為應交稅費-應交增值稅進項稅額預提科目。
2023-03-17 17:04:45
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