

18年12月計提了審計費。這個月要付但是發現對方開的是專票,當時計提沒有價稅分離,現在要怎么操作?
答: 你好,可以在之前計提的基礎上,做這個調整分錄 借;應交稅費(進項稅額),貸;以前年度損益調整——管理費用
老師,我公司2020年9月買了采砂船110萬,當時老板說會提供發票過來,但是到現在都沒有,估計發票取不到了,當時是公賬付的錢,我也毎月在提折舊,那現在要怎么操作?
答: ?你好;? ? ?你到時計入固定資產去;到時 匯算把折舊額調增處理即可? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月開出發票,我應該計提增值稅,地方教育費附加,城市維護建設稅,到下月,有的稅不需要繳納了,但是我計提了,這個月我怎么操作
答: 你好,如果是多計提了,附加稅可以紅沖之前的計提分錄的




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kj_m9HHqoZ2A2qH 追問
2019-05-29 08:32
鄒老師 解答
2019-05-29 08:36
kj_m9HHqoZ2A2qH 追問
2019-05-29 08:45
鄒老師 解答
2019-05-29 08:46