
借 管理費用 306800 其他應收款 1200 貸 應付職工薪酬 306800 營業外收入 1200 沖掉 借 應付職工薪酬 1200 貸 其他應收款 1200 支付 借 應付職工薪酬 306800 貸 銀存 這樣看總覺得哪里有問題應付職工薪酬借方最后不就多了1200元嗎?我該怎么解決呢?
答: 您好 您對應的1200是營業外收入 不是應付職工薪酬 沖掉的話 也應該沖營業外收入
計提工資借:管理費用 貸:應付職工薪酬發放工資時 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 營業外收入 銀行存款 計提工資和發放工資這樣做分錄對嗎?
答: 同學:你好。計提是對的,但發放時,與營業外收入有什么關系。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司員工之前掛了其他應收款,現在發工資直接沖其他應收款就可以,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款
答: 發工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資










粵公網安備 44030502000945號


