
老師,這個月收到一張去年開的材料款專用發票,還未付款的,跨年怎么做賬呢
答: 你好 借原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款
建筑公司(一般納稅人)去年買材料未付款,當時只有送貨單,沒有開發票給我們。購買回來的材料我們當時就用完了。那去年我應該怎么入賬?今年1月份對方開增值稅專用發票給我們,我們也還沒有付款。我收到這個增值稅專用發票了,我現在應該怎么做賬?
答: 你好 借原材料 貸應付賬款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,公司每個月都會采購原材料。款已付,發票一直未開。到了10月份,合計把3-9月的材料費開在了一張上面。前面幾個月份是隨時結清,10月份結清了剩余款項。那么收到材料發票一份,并用銀行存款支付剩余款,該如何做賬呢?
答: 您好。意思是之前采購了但是 沒有付款對嗎




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bing 追問
2019-05-09 11:46
meizi老師 解答
2019-05-09 13:33