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單純的秀發
于2019-05-07 10:45 發布 ??2152次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-05-07 10:46
在增值稅申報表附表一中,按13%的稅率進行申報處理。直接將金額、稅額加入13%的稅率一行,進行申報
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四月稅率變成13了,三月做了稅率16的未開票收入,票四月開了16的稅率,該怎么申報
答: 在增值稅申報表附表一中,按13%的稅率進行申報處理。直接將金額、稅額加入13%的稅率一行,進行申報
2018年12月申報的16%稅率未開具收入(對方暫時不要票) 2022年1月份補開2018年12月16%稅率發票 現在申報表上只有13%稅率 如何申報?
答: 你好 這情況去大廳申報?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
13%的稅率開成了16%的稅率 怎么申報啊
答: 你好,按13%申報。
公司從6月開始從小規模升級成一般納稅人,但因開票出錯,有幾張票開成了3%稅率的,當時,稅局說,可以直接按16%報稅,我們按稅局要求報了票面開3%稅率,客戶按3%稅率付款,現在申報是按16%申報后續咋處理 客戶按票面付款,按申報做賬,中間有13%的稅金差異,這個差異怎么做賬?
討論
您好,老師,我在4月份所屬期申報增值稅的時候,有申報16%稅率的未開票收入,在5月份所屬期申報的時候用負數沖銷那一筆未開票收入,但是申報系統顯示未開票銷售額異常,我報不了增值稅,該怎么辦?
因為起先以16%稅率開了專票,就紅字開了16%的專票,后又按13%開具了增票。請問老師這種情況該怎么處理?
4月1號稅率改變,我要提前申報無票收入,但是這個收入不準確,申報多了,后面開16的發票金額沒有申報的多,應該怎么辦?那這多申報的稅還能退回來嗎?
這個月收到了16%的進項發票現在要開銷項的話那個稅率是13還是
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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