送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-30 16:44

你好  借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬貸:銀行存款或者庫存現金

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬貸:銀行存款或者庫存現金
2019-04-30 16:44:59
你好,如果符合收入確認條件,建議剩余35萬確認營收。借:應收賬款35,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-06-23 07:47:47
你好同學,你按開票金額交稅,按實際的金額 入賬,差額記為營業外支出 就可以了。我這么講你明白嗎?
2019-06-01 15:57:49
你好; 對方開票給你們。主要是什么方面的 ; 是對方提供場地; 按經營租賃 *場地使用費開票 按9%或者5%開票的
2022-04-14 11:01:27
不需要做賬,只需要在備查簿登記一下就可以了
2019-10-19 16:07:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...