送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-04-14 19:54

您好,一般情況下,留底進項稅額10萬,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,10萬元,貸:應交稅費-應交增值稅-進項。這樣做一下分錄就行了。

@chen??L 追問

2019-04-14 20:44

老師,上個月沒有做,這個月可以這樣補嗎

王雁鳴老師 解答

2019-04-14 20:46

您好,上個月沒有做,這個月可以這樣補的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,一般情況下,留底進項稅額10萬,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,10萬元,貸:應交稅費-應交增值稅-進項。這樣做一下分錄就行了。
2019-04-14 19:54:47
您好,這些稅金都勾選了是吧?在應交稅費未交增值稅借方
2022-04-15 15:48:32
是的,進項稅留抵的科目是進項稅期初,你可以將其作為進項稅期初的余額。
2023-03-23 11:22:38
上月進項有留底,不影響這個月的正常進項與銷項會計分錄
2022-01-11 11:36:34
您好的同學不需要的,你只要正常做進項就可以了。
2022-04-29 12:51:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...